Sistema de control interno para mejorar la eficiencia en el área de tesorería de la sub región Aymaraes - 2025

dc.contributor.advisorAlvarado Chavez, Marco Antonio
dc.contributor.authorValencia Salas, Beatriz
dc.date.accessioned2025-10-14T03:20:14Z
dc.date.available2025-10-14T03:20:14Z
dc.date.issued2025-10-12
dc.description.abstractLa presente tesis, titulada "Sistema de Control Interno para Mejorar la Eficiencia en el Área de Tesorería de la Gerencia Sub Regional de Aymaraes - 2025", tiene como objetivo implementar un sistema de control interno que optimice la gestión financiera y administrativa, contribuyendo a una administración pública más eficiente y transparente. La investigación se clasifica como aplicada, enfocada en resolver problemas específicos mediante un enfoque metodológico basado en el análisis documental, entrevistas semiestructuradas y observación directa (Hernández Sampieri et al., 2018). Se identifican las deficiencias actuales en el área de tesorería y se proponen alternativas de solución que fortalecen los procesos de control, mitigando riesgos de corrupción y optimizando el uso de recursos públicos (Contraloría General de la República, 2021; Díaz & García, 2019). El estudio se desarrolla en cinco capítulos: el primero plantea el problema, objetivos y justificación del estudio; el segundo aborda el marco teórico y normativo; el tercero profundiza en la delimitación y justificación; el cuarto establece el diseño metodológico; y el quinto analiza las pruebas de diseño, evaluando la viabilidad e impacto de la propuesta. Los resultados de esta investigación permitirán establecer controles internos eficaces, mejorar la administración financiera y garantizar una gestión pública transparente en la Gerencia Sub Regional de Aymaraes.
dc.description.uriTrabajo de Suficiencia Profesionales_PE
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11818/10076
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Inca Garcilaso de la Vegaes_PE
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
dc.subjectcontrol interno
dc.subjectgestión financiera
dc.subjectadministración pública
dc.subjecttesorería
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
dc.titleSistema de control interno para mejorar la eficiencia en el área de tesorería de la sub región Aymaraes - 2025
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni08691668
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7408-5348
renati.author.dni23846421
renati.discipline411026
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativases_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE

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