Sistema de control interno para mejorar la eficiencia en el área de tesorería de la sub región Aymaraes - 2025
Date
2025-10-12
Authors
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Publisher
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Abstract
La presente tesis, titulada "Sistema de Control Interno para Mejorar la Eficiencia en el Área de Tesorería de la Gerencia Sub Regional de Aymaraes - 2025", tiene como objetivo implementar un sistema de control interno que optimice la gestión financiera y administrativa, contribuyendo a una administración pública más eficiente y transparente. La investigación se clasifica como aplicada, enfocada en resolver problemas específicos mediante un enfoque metodológico basado en el análisis documental, entrevistas semiestructuradas y observación directa (Hernández Sampieri et al., 2018). Se identifican las deficiencias actuales en el área de tesorería y se proponen alternativas de solución que fortalecen los procesos de control, mitigando riesgos de corrupción y optimizando el uso de recursos públicos (Contraloría General de la República, 2021; Díaz & García, 2019). El estudio se desarrolla en cinco capítulos: el primero plantea el problema, objetivos y justificación del estudio; el segundo aborda el marco teórico y normativo; el tercero profundiza en la delimitación y justificación; el cuarto establece el diseño metodológico; y el quinto analiza las pruebas de diseño, evaluando la viabilidad e impacto de la propuesta. Los resultados de esta investigación permitirán establecer controles internos eficaces, mejorar la administración financiera y garantizar una gestión pública transparente en la Gerencia Sub Regional de Aymaraes.
Description
Keywords
control interno, gestión financiera, administración pública, tesorería