Implementación del control interno y su incidencia en los estados financieros de industrias Electro Químicas S.A. IEQSA Lima 2023.

dc.contributor.advisorRobertson Rey Sanchez, Thomas Henrick
dc.contributor.authorCanturín Burga, Víctor Antonio
dc.date.accessioned2025-04-30T20:24:52Z
dc.date.available2025-04-30T20:24:52Z
dc.date.issued2025-04-29
dc.description.abstractUn sistema de control interno requiere que las organizaciones obtengan un buen registro de las operaciones, clasificadas y sustentadas, aplicando un sistema de políticas y procedimientos, garantizando confiabilidad en la información para evaluar sus resultados y contribuya a alcanzar los objetivos planificados. El trabajo presentado tuvo como objetivo implementar el Control Interno y su incidencia en los Estados Financieros de IEQSA, enfrentando diferentes desafíos financieros, correspondiendo al departamento contable la presentación de los estados financieros de manera oportuna y eficiente, para la evaluación de los resultados y toma de decisiones. La problemática demostró que existe ausencia de control interno, porque no tiene políticas y procedimientos de los procesos por escrito, falta de seguimiento de la documentación de sustento de las transacciones, disminución de calidad y oportunidad de entrega de información y documentación, falta de capacitación del personal para el cumplimiento de las normas tributarias, falta de registros automáticos y ausencia de reportes de control. El estudio evaluó mecanismos de control interno para mejorar la gestión financiera, identificando debilidades de control interno y la necesidad de un sistema integrado, brindando un aseguramiento de calidad, eficiencia y cumplimiento de las obligaciones financieras y tributarias. Se concluyó que la empresa requiere la implementación de un sistema de control interno, con el compromiso y soporte de la Gerencia General, a fin de brindar confianza, calidad e integridad en la información contable, garantizando la presentación oportuna y eficiente de los estados financieros.
dc.description.uriTrabajo de Suficiencia Profesionales_PE
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11818/9347
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Inca Garcilaso de la Vegaes_PE
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
dc.subjectcontrol interno
dc.subjectestados financieros
dc.subjectgestión financiera
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
dc.titleImplementación del control interno y su incidencia en los estados financieros de industrias Electro Químicas S.A. IEQSA Lima 2023.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni07545139
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5357-5009
renati.author.dni07429085
renati.discipline411026
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativases_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE

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