Propuesta De Mejora Para El Control Interno En La Empresa Subsidiaria Unna Energía S.A. De La Matriz Aenza S.A.A. Hacia El Año 2025

dc.contributor.advisorAlvarado Chávez, Marco Antonio
dc.contributor.authorHerrera Herrera, Keylli Gissete
dc.date.accessioned2025-02-24T14:15:25Z
dc.date.available2025-02-24T14:15:25Z
dc.date.issued2025-02-23
dc.description.abstractEl presente trabajo de suficiencia profesional tiene como principal enfoque el seguimiento del control interno plasmado en políticas y procedimientos dados por la empresa a los diferentes procesos operativos. El control interno es el conjunto de actividades que se realiza para el buen funcionamiento de los recursos en una empresa por lo tanto se debe llevar seguimiento a estos y el compromiso del personal para el buen rendimiento y cumplir con los objetivos propuestos. A través de la revisión de los diferentes artículos se ha encontrado que muchas entidades generadoras de recursos optan por la implementación de un control interno pues se pueden evitar los riesgos, fraudes, así como el buen cuidado de los recursos e intereses de la empresa, logran además una evaluación del buen funcionamiento en cuanto a la organización interna. En el presente trabajo hemos dado a conocer que la buena comunicación de las políticas y procedimientos ante los trabajadores, tener cultura organizacional para obtener resultados óptimos en su aplicación con el personal competente, buena distribución de funciones y uso adecuado de la herramienta tecnológica que nos brida para el soporte de los controles es posible tener buenos resultados para todos, tanto contable por la información proporcionada oportunamente como para la Gerencia de la empresa para contar con datos precisos y confiables. La propuesta de mejora se realizará en un corto plazo en miras de llegar a obtener un mejor rendimiento y envío de información hacia la empresa Holding oportunamente cumpliendo con los cronogramas establecidos.
dc.description.uriTrabajo de Suficiencia Profesionales_PE
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11818/8594
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Inca Garcilaso de la Vegaes_PE
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
dc.subjectControl interno
dc.subjectinformación
dc.subjectárea contable
dc.subject.ocde" https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00"
dc.titlePropuesta De Mejora Para El Control Interno En La Empresa Subsidiaria Unna Energía S.A. De La Matriz Aenza S.A.A. Hacia El Año 2025
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni08691668
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7408-5348
renati.author.dni22300738
renati.discipline411026
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativases_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE

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